公司開展PPP項目財務成本專項檢查
時間:2023-03-31
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3月6日至31日,為切實防范PPP項目經營風險,公司對已實施的14個PPP子項目持續開展財務成本專項檢查,全力固化債權債務,掌握相關單位經濟運行情況,及早形成對策提示風險,確保處于可控狀態。
本次檢查由分公司主要負責人帶隊,財務、成本和辦公口共同參加。檢查組詳細查閱了各項目材料采購、專業分包、機械租賃等與成本相關的合同協議、結算資料,以及截止2023年2月28日的賬冊、報表、債權債務表等。
針對檢查發現的問題,公司已將形成的檢查結果及建議分別通報至相關單位,并從規范財務審批、加強會計基礎工作等方面提出了要求,明確了整改時限。本次檢查對PPP項目成本控制、財務付款及經營法務風險防控等具有重要參考意義。